為確保公司的運營和管理活動符合法律、法規和公司內部要求,保證產品和服務的質量達到標準,識別問題并制定解決方案,提升組織的整體效能,由公司體系建設及環安管理委員會組織的2023年公司內審活動,隨著8月21日首次內審會議拉開序幕。

此次審核基于公司《內審檢查表》,涵蓋文件、程序、管理、培訓、現場等內容,對公司體系進行全面審核。
為進一步提高質量管理體系內部審核員的審核能力,強化審核技巧與業務知識,確保質量管理體系內審有的放矢,公司專門增設了內審觀察員,并開展了質量管理體系內審員及觀察員培訓,培訓針對審核基本知識和要求進行了全面講解。
培訓后的內審過程中,通過持續不斷的發現問題、分析問題、解決問題,公司持續提升體系及質量管理各個過程、各項活動的能力。

8月29日召開了內審末次會議,對審核中發現的問題進行了總結匯報,針對查出的各項問題,深入分析原因,查找不足,制定糾正措施,并要求按規定時限完成整改,為公司高效、穩定、可持續運營保駕護航